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2022年度绥宁县长铺镇人民政府部门决算
文件名称: 2022年度绥宁县长铺镇人民政府部门决算
索引号: 4305270003/2023-00601 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县财政局
发文日期: 2023-09-03 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-03 有效期: 永久

2022年度绥宁县长铺镇人民政府部门决算

第一部分 绥宁县长铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县长铺镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(四)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(五)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(六)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(七)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(八)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

绥宁县长铺镇人民政府内设机构包括:内设部门5个,分别为:综合执法大队,社会事务综合服务中心,政务服务中心,农业综合服务中心,退役军人事务中心。本部门共有编制人数62人,实有人数62人。

(二)决算单位构成

绥宁县长铺镇人民政府无下属单位,因此,绥宁县长铺镇人民政府2022年单位决算即绥宁县长铺镇人民政府本级2022年单位决算。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,020.90

一、一般公共服务支出

32

677.76

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

36.18

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

4.88

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

2.00

八、其他收入

8

4.45

八、社会保障和就业支出

39

213.88

9

九、卫生健康支出

40

190.77

10

十、节能环保支出

41

199.82

11

十一、城乡社区支出

42

141.35

12

十二、农林水支出

43

527.48

13

十三、交通运输支出

44

0.97

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

62.64

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

40.00

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,061.54

本年支出合计

58

2,061.54

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

24.95

年末结转和结余

60

24.95

30

61

总计

31

2,086.48

总计

62

2,086.48

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,061.54

2,057.09

0.00

0.00

0.00

0.00

4.45

201

一般公共服务支出

677.76

673.31

0.00

0.00

0.00

0.00

4.45

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

647.53

643.07

0.00

0.00

0.00

0.00

4.45

2010301

行政运行

632.41

627.95

0.00

0.00

0.00

0.00

4.45

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

213.88

213.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.51

62.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.19

58.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

80.15

80.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

80.15

80.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.94

24.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.54

16.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

190.77

190.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

57.07

57.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

57.07

57.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

199.82

199.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

199.82

199.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

199.82

199.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

141.35

141.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

90.37

90.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

90.37

90.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

527.48

527.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

298.05

298.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

296.85

296.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

227.59

227.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

227.59

227.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.64

62.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.64

43.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.64

43.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

7.21

7.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

7.21

7.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,061.54

1,301.20

760.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

677.76

515.14

162.62

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

647.53

503.19

144.34

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

632.41

488.07

144.34

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

7.38

5.38

2.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

7.38

5.38

2.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.33

0.05

2.28

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

2.33

0.05

2.28

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

7.10

5.10

2.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

7.10

5.10

2.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.88

2.88

2.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.48

0.48

2.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

2.48

0.48

2.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

213.88

150.30

63.58

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

7.57

4.57

3.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.51

59.51

3.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.19

58.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

80.15

31.64

48.51

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

80.15

31.64

48.51

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.94

24.50

0.44

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.54

16.10

0.44

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

12.50

8.37

4.13

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

12.50

8.37

4.13

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

190.77

117.72

73.05

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

110.00

36.96

73.05

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

110.00

36.96

73.05

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

57.07

57.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

57.07

57.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

199.82

97.29

102.53

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

199.82

97.29

102.53

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

199.82

97.29

102.53

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

141.35

27.22

114.12

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

14.80

6.80

8.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.80

6.80

8.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

36.18

20.43

15.76

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

30.18

14.43

15.76

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

90.37

0.00

90.37

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

90.37

0.00

90.37

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

527.48

309.00

218.48

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

298.05

297.85

0.20

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

296.85

296.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1.20

1.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

227.59

9.31

218.28

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

227.59

9.31

218.28

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.64

61.04

1.60

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

19.00

17.40

1.60

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

19.00

17.40

1.60

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.64

43.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.64

43.64

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

40.00

19.64

20.36

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

9.44

1.84

7.60

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

7.60

0.00

7.60

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

7.21

4.41

2.80

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

7.21

4.41

2.80

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

11.73

1.77

9.96

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

11.73

1.77

9.96

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,020.90

一、一般公共服务支出

33

673.31

673.31

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

36.18

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

4.88

4.88

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

2.00

2.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

213.88

213.88

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

190.77

190.77

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

199.82

199.82

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

141.35

105.17

36.18

0.00

12

十二、农林水支出

44

527.48

527.48

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.97

0.97

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

62.64

62.64

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

40.00

40.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,057.09

本年支出合计

59

2,057.09

2,020.90

36.18

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

13.37

年末财政拨款结转和结余

60

13.37

13.37

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

13.37

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,070.45

总计

64

2,070.45

2,034.27

36.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

2,020.90

1,276.32

744.59

201

一般公共服务支出

673.31

510.69

162.62

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

643.07

498.74

144.34

2010301

行政运行

627.95

483.62

144.34

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.12

15.12

0.00

20105

统计信息事务

1.03

1.03

0.00

2010501

行政运行

1.03

1.03

0.00

20111

纪检监察事务

7.38

5.38

2.00

2011101

行政运行

7.38

5.38

2.00

20123

民族事务

5.00

0.00

5.00

2012304

民族工作专项

5.00

0.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.40

0.40

0.00

2013101

行政运行

0.40

0.40

0.00

20132

组织事务

2.33

0.05

2.28

2013201

行政运行

2.33

0.05

2.28

20134

统战事务

7.00

0.00

7.00

2013401

行政运行

1.00

0.00

1.00

2013404

宗教事务

6.00

0.00

6.00

20136

其他共产党事务支出

7.10

5.10

2.00

2013601

行政运行

7.10

5.10

2.00

205

教育支出

4.88

2.88

2.00

20501

教育管理事务

2.40

2.40

0.00

2050101

行政运行

2.40

2.40

0.00

20599

其他教育支出

2.48

0.48

2.00

2059999

其他教育支出

2.48

0.48

2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00

20701

文化和旅游

2.00

0.00

2.00

2070108

文化活动

2.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

213.88

150.30

63.58

20802

民政管理事务

7.57

4.57

3.00

2080201

行政运行

3.61

3.61

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

3.00

0.00

3.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.96

0.96

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.51

59.51

3.00

2080501

行政单位离退休

3.00

0.00

3.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.19

58.19

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.32

1.32

0.00

20807

就业补助

80.15

31.64

48.51

2080799

其他就业补助支出

80.15

31.64

48.51

20808

抚恤

24.94

24.50

0.44

2080801

死亡抚恤

16.54

16.10

0.44

2080899

其他优抚支出

8.40

8.40

0.00

20809

退役安置

4.50

0.00

4.50

2080999

其他退役安置支出

4.50

0.00

4.50

20811

残疾人事业

12.50

8.37

4.13

2081107

残疾人生活和护理补贴

12.50

8.37

4.13

20819

最低生活保障

9.97

9.97

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

9.97

9.97

0.00

20820

临时救助

11.74

11.74

0.00

2082001

临时救助支出

11.74

11.74

0.00

210

卫生健康支出

190.77

117.72

73.05

21004

公共卫生

110.00

36.96

73.05

2100410

突发公共卫生事件应急处理

110.00

36.96

73.05

21007

计划生育事务

57.07

57.07

0.00

2100716

计划生育机构

57.07

57.07

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.70

23.70

0.00

2101101

行政单位医疗

23.70

23.70

0.00

211

节能环保支出

199.82

97.29

102.53

21103

污染防治

199.82

97.29

102.53

2110399

其他污染防治支出

199.82

97.29

102.53

212

城乡社区支出

105.17

6.80

98.37

21201

城乡社区管理事务

14.80

6.80

8.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.80

6.80

8.00

21299

其他城乡社区支出

90.37

0.00

90.37

2129999

其他城乡社区支出

90.37

0.00

90.37

213

农林水支出

527.48

309.00

218.48

21301

农业农村

298.05

297.85

0.20

2130101

行政运行

296.85

296.85

0.00

2130199

其他农业农村支出

1.20

1.00

0.20

21302

林业和草原

0.11

0.11

0.00

2130205

森林资源培育

0.11

0.11

0.00

21303

水利

1.74

1.74

0.00

2130399

其他水利支出

1.74

1.74

0.00

21307

农村综合改革

227.59

9.31

218.28

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

227.59

9.31

218.28

214

交通运输支出

0.97

0.97

0.00

21499

其他交通运输支出

0.97

0.97

0.00

2149999

其他交通运输支出

0.97

0.97

0.00

221

住房保障支出

62.64

61.04

1.60

22101

保障性安居工程支出

19.00

17.40

1.60

2210199

其他保障性安居工程支出

19.00

17.40

1.60

22102

住房改革支出

43.64

43.64

0.00

2210201

住房公积金

43.64

43.64

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

40.00

19.64

20.36

22401

应急管理事务

9.44

1.84

7.60

2240106

安全监管

1.84

1.84

0.00

2240199

其他应急管理支出

7.60

0.00

7.60

22406

自然灾害防治

7.21

4.41

2.80

2240602

森林草原防灾减灾

7.21

4.41

2.80

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

11.73

1.77

9.96

2240703

自然灾害救灾补助

11.73

1.77

9.96

22499

其他灾害防治及应急管理支出

11.62

11.62

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

11.62

11.62

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

870.17

302

商品和服务支出

304.71

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

459.98

30201

办公费

26.02

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

6.82

30202

印刷费

32.14

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

83.04

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

16.18

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

71.42

30205

水费

2.58

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.93

30206

电费

5.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

1.38

30207

邮电费

4.18

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

28.09

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

30.35

30211

差旅费

4.34

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

78.18

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

16.65

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.81

30214

租赁费

0.45

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

101.43

30215

会议费

3.23

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.64

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

1.32

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

5.80

30218

专用材料费

14.53

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

16.10

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.24

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

37.31

30226

劳务费

20.94

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

110.87

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

2.00

30229

福利费

3.05

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

24.19

30231

公务用车运行维护费

0.20

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.26

30399

其他对个人和家庭的补助

13.48

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

56.65

人员经费合计

971.61

公用经费合计

304.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

36.18

36.18

20.43

15.76

0

212

城乡社区支出

0.00

36.18

36.18

20.43

15.76

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

36.18

36.18

20.43

15.76

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

30.18

30.18

14.43

15.76

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

6.00

6.00

6.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.20

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,086.48万元。与上一年度相比,收、支总计各增加54.53万元,增长2.68%。主要原因是工资调整人员工资增加,增加经费收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,061.54万元,其中:财政拨款收入2,057.09万元,占99.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.45万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,061.54万元,其中:基本支出1,301.2万元,占63.12%;项目支出760.34万元,占36.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,070.45万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加163.21万元,增长8.56%。主要原因是工资调整人员工资增加,增加经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,020.9万元,占本年支出合计的98.03%。与上一年度相比,财政拨款支出增加254.8万元,增长14.43%。主要是因为工资调整人员工资增加,增加经费收支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,020.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出673.31万元,占33.32%;教育支出4.88万元,占0.24%;文化旅游体育与传媒支出2万元,占0.1%;社会保障和就业支出213.88万元,占10.58%;卫生健康支出190.77万元,占9.44%;节能环保支出199.82万元,占9.89%;城乡社区支出105.17万元,占5.2%;农林水支出527.48万元,占26.1%;交通运输支出0.97万元,占0.05%;住房保障支出62.64万元,占3.1%;灾害防治及应急管理支出40万元,占1.98%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,023.15万元,支出决算数为2,020.9万元,完成年初预算的197.52%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为891.35万元,支出决算为627.95万元,完成年初预算的70.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:经费支出比预算减少部分办公费,印刷费等支出于2023年初结算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.12万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加政府办公事务经费。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加统计信息事务支出。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.38万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加纪检事务,纪检工作经费等支出。

5、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加民族宗教事务支出。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加组织事务支出。

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.33万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加统战事务经费支出。

8、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加统战事务支出。

9、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加统战事务支出。

10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.1万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加其他共产党事务支出。

11、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加教育事务支出。

12、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.48万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加文化旅游文化活动经费支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加文化旅游,文化活动经费。

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.61万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加民政事务支出。

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加民政事务支出。

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加民政事务支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加养老、离退休经费支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为58.19万元,支出决算为58.19万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加基本养老补助资金支出。

20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为80.15万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加公益性岗位,其他就业补助经费支出。

21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.54万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休干部去世,死亡抚恤金支出。

22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加优抚经费支出。

23、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退役安置支出。

24、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加残疾人生活和护理补贴支出。

25、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.97万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加农村最低生活保障金支出。

26、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.74万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加临时救助支出。

27、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为110万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加疫情防控突发公共卫生事件应急处理经费支出。

28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为57.07万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加卫生健康经费支出。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为29.98万元,支出决算为23.7万元,完成年初预算的79.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是:追加卫生健康支出、行政事业单位医疗经费支出。

30、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为199.82万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加四城同创节能环保项目经费支出。

31、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.8万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加城乡社区管理事务支出。

32、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为90.37万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加社区经费支出。

33、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为296.85万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加农林水农业农村项目经费支出。

34、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加农林水农业农村项目经费支出。

35、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加农林水农业农村项目经费支出。

36、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.74万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加农林水农业农村项目经费支出。

37、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为227.59万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加农林水农业农村项目经费支出。

38、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.97万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加其他交通经费支出。

39、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为19万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加保障安居工程项目支出。

40、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为43.64万元,支出决算为43.64万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

41、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.84万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加灾害防治应急管理支出。

42、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加灾害防治应急管理支出。

43、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.21万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加灾害防治应急管理支出。

44、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.73万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加灾害防治应急管理支出。

45、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.62万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加灾害防治应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,276.32万元,其中:

人员经费971.61万元,占基本支出的76.13%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费304.71万元,占基本支出的23.87%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少1.56万元,下降100%,下降的主要原因是公务接待减少。

公务用车运行维护费支出预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.01万元,增长5.26%,增长的主要原因是疫情防控等原因公务用车增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.2万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.2万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.2万元,主要是公务用车维护支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入36.18万元;年初结转和结余0万元;支出36.18万元,其中基本支出20.43万元,项目支出15.76万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加征地、拆迁补偿支出。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县长铺镇人民政府2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县长铺镇人民政府2022年度机关运行经费支出304.71万元,比年初预算数减少186.05万元,下降37.91%。主要原因是:机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况

2022年度绥宁县长铺镇人民政府一般性支出230.5万元,其中:会议费3.23万元,用于召开疫情防控,人居环境治理、校车管理、防溺水、人大会议。人数80人。内容为疫情防控相关事项,人居环境治理相关事项、校车管理、防溺水、人大会议相关事项;开支培训费3.64万元,用于开展事业干部在线培训,人数39人,内容事业干部专业技能培训;无节庆、论坛等项目支出;办公费26.02万元;印刷费32.14万元;咨询费0万元;水费2.58万元;电费5万元;邮电费4.18万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费4.34万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费16.65万元;租赁费0.45万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费20.94万元;委托业务费110.87万元;公务用车运行维护费0.2万元;其他交通费用0.26万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县长铺镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,绥宁县长铺镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

绥宁县长铺镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告



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